Energous Corporation (WATT) ANSOFF Matrix

شركة الطاقة (وات): تحليل مصفوفة أنسوف

US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | NASDAQ
Energous Corporation (WATT) ANSOFF Matrix

Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets

Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates

Investor-Approved Valuation Models

MAC/PC Compatible, Fully Unlocked

No Expertise Is Needed; Easy To Follow

Energous Corporation (WATT) Bundle

Get Full Bundle:
$18 $12
$18 $12
$18 $12
$18 $12
$25 $15
$18 $12
$18 $12
$18 $12
$18 $12

TOTAL:

في المشهد سريع التطور لتكنولوجيا الطاقة اللاسلكية، تقف شركة Energous Corporation (WATT) في طليعة رحلة تحويلية، حيث تضع نفسها في موقع استراتيجي لإحداث ثورة في كيفية شحن أجهزتنا وتشغيلها. ومن خلال مصفوفة أنسوف المصممة بدقة، تكشف الشركة عن خارطة طريق جريئة تشمل اختراق السوق، والتطوير، وابتكار المنتجات، والتنويع الاستراتيجي - واعدة بإعادة تعريف الشحن اللاسلكي عبر الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والتطبيقات الصناعية والحدود التكنولوجية الناشئة. استعد للتعمق في مخطط خيالي يمكن أن يعيد تشكيل نظامنا البيئي التكنولوجي، بقدرة لاسلكية واحدة في كل مرة.


شركة الطاقة (WATT) - مصفوفة أنسوف: اختراق السوق

توسيع جهود المبيعات المباشرة لعملاء الطاقة اللاسلكية الحاليين في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية

أعلنت شركة Energous Corporation عن إيرادات إجمالية قدرها 1.84 مليون دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2022، مع التركيز على تقنية الشحن اللاسلكي في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

مقياس المبيعات أداء 2022
إجمالي الإيرادات 1.84 مليون دولار
مبيعات قطاع الالكترونيات الاستهلاكية 0.65 مليون دولار

زيادة ميزانية التسويق لتسليط الضوء على مزايا تقنية الشحن اللاسلكي WattUp

بلغت النفقات التسويقية لشركة Energous Corporation في عام 2022 حوالي 4.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 38% من إجمالي نفقات التشغيل.

  • تخصيص ميزانية التسويق: 4.2 مليون دولار
  • نسبة المصاريف التشغيلية: 38%
  • مجالات التركيز: الترويج لتقنية الشحن اللاسلكي WattUp

تطوير شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء

فئة الشراكة عدد الشراكات
الشركات المصنعة للهواتف الذكية 3
شركاء الأجهزة القابلة للارتداء 2

تقديم أسعار تنافسية وحزم ترويجية لتسريع اعتماد التكنولوجيا

متوسط سعر البيع لوحدات الشحن اللاسلكي WattUp: 24.50 دولارًا لكل وحدة.

  • قيمة الحزمة الترويجية: خصم يصل إلى 25% على المشتريات بالجملة
  • استراتيجية التسعير التمهيدية: أسعار تنافسية أقل بنسبة 15% من متوسط السوق

تعزيز الدعم الفني وبرامج تعليم العملاء لخطوط الإنتاج الحالية

مقياس الدعم أداء 2022
موظفي دعم العملاء 12 موظفًا بدوام كامل
ساعات التدريب السنوية 480 ساعة
معدل رضا العملاء 87%

شركة الطاقة (WATT) - مصفوفة أنسوف: تطوير السوق

استهدف الأسواق الناشئة في آسيا باستخدام تقنية الشحن اللاسلكي الحالية

من المتوقع أن يصل سوق الشحن اللاسلكي في آسيا إلى 15.4 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.3%. تبلغ قيمة سوق الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية في الصين 3.2 مليار دولار في عام 2022.

البلد حجم سوق الشحن اللاسلكي (2022) النمو المتوقع
الصين 3.2 مليار دولار 25.6% معدل نمو سنوي مركب
الهند 780 مليون دولار 19.4% معدل نمو سنوي مركب
كوريا الجنوبية 1.1 مليار دولار 23.2% معدل نمو سنوي مركب

استكشف الفرص المتاحة في صناعة السيارات لتكامل الشحن اللاسلكي

من المتوقع أن يصل سوق الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية العالمي إلى 1.2 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 34.7%.

  • سوق الشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية: 420 مليون دولار في عام 2022
  • سوق الشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية الأوروبية: 310 ملايين دولار في عام 2022
  • سوق الشحن اللاسلكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 270 مليون دولار في عام 2022

التوسع في تطبيقات الشحن اللاسلكي للأجهزة الطبية

من المتوقع أن يصل سوق الشحن اللاسلكي للأجهزة الطبية إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18.5%.

فئة الجهاز القيمة السوقية (2022) معدل النمو
الأجهزة القابلة للزرع 680 مليون دولار 22.3% معدل نمو سنوي مركب
الأجهزة الطبية القابلة للارتداء 520 مليون دولار 19.7% معدل نمو سنوي مركب

تطوير استراتيجيات المبيعات الإقليمية لأسواق التكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط

تبلغ قيمة سوق الشحن اللاسلكي الأوروبي 4.6 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الشرق الأوسط إلى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2025.

  • سوق الشحن اللاسلكي في ألمانيا: 1.2 مليار دولار
  • سوق الشحن اللاسلكي في المملكة المتحدة: 890 مليون دولار
  • سوق الشحن اللاسلكي في الإمارات: 340 مليون دولار

ابحث عن فرص شراء التكنولوجيا الحكومية والمؤسساتية

تقدر قيمة سوق مشتريات التكنولوجيا اللاسلكية العالمية للحكومات والمؤسسات بنحو 5.7 مليار دولار في عام 2022.

القطاع قيمة شراء التكنولوجيا اللاسلكية النمو السنوي
الحكومة 2.3 مليار دولار 16.5%
المؤسسة 3.4 مليار دولار 20.1%

شركة الطاقة (WATT) - مصفوفة أنسوف: تطوير المنتجات

تعزيز نطاق نقل الطاقة لتقنية الشحن اللاسلكي WattUp

أعلنت شركة Energous Corporation عن استثمارات في البحث والتطوير بقيمة 14.3 مليون دولار في السنة المالية 2022 تركز على توسيع نطاق نقل الطاقة اللاسلكية. تحقق تقنية WattUp الحالية نقل الطاقة لمسافة تصل إلى 15 قدمًا للأجهزة منخفضة الطاقة.

معلمة التكنولوجيا الأداء الحالي الأداء المستهدف
نطاق الإرسال 15 قدم 25 قدم
انتاج الطاقة 5 واط 10 واط

تطوير شرائح استقبال الطاقة اللاسلكية الأصغر والأكثر كفاءة

تقليل حجم شريحة الاستقبال القوية بنسبة 37% في عام 2022، مع تحسينات في كفاءة الطاقة بنسبة 22%.

  • تقليل حجم الشريحة من 12 ملم² إلى 7.56 ملم²
  • زيادة كفاءة تحويل الطاقة من 68% إلى 83%

قم بإنشاء حلول شحن لاسلكية متكاملة لأنواع الأجهزة المتعددة

توسعت محفظة براءات الاختراع إلى 190 براءة اختراع للشحن اللاسلكي اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022.

فئة الجهاز حالة حل الشحن
الهواتف الذكية متاح تجاريا
الأجهزة القابلة للارتداء مرحلة النموذج الأولي
أجهزة الاستشعار الصناعية مرحلة التطوير

استثمر في الأبحاث لتحسين سرعة الشحن وكفاءة الطاقة

ميزانية البحث المخصصة: 6.7 مليون دولار في عام 2022 لفرض رسوم على تحسينات التكنولوجيا.

  • سرعة الشحن المستهدفة: 2x المعدل الحالي
  • هدف كفاءة الطاقة: نقل الطاقة بنسبة 90%

تصميم وحدات شحن لاسلكية متخصصة للتطبيقات الصناعية وتطبيقات إنترنت الأشياء

حجم سوق الشحن اللاسلكي الصناعي المتوقع: 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025.

قطاع السوق الإيرادات المحتملة
أجهزة الاستشعار الصناعية 450 مليون دولار
أجهزة إنترنت الأشياء 750 مليون دولار

شركة الطاقة (وات) - مصفوفة أنسوف: التنويع

التحقيق في تطبيقات تكنولوجيا الطاقة اللاسلكية في قطاعي الطيران والدفاع

أعلنت شركة Energous Corporation عن استثمار في البحث والتطوير بقيمة 12.4 مليون دولار في تكنولوجيا الطاقة اللاسلكية لتطبيقات الدفاع في عام 2022. ويقدر حجم السوق المحتمل للطاقة اللاسلكية في الفضاء الجوي بنحو 487 مليون دولار بحلول عام 2025.

القطاع الاستثمار المحتمل نمو السوق المتوقع
طائرات بدون طيار عسكرية 45.2 مليون دولار 7.3% معدل نمو سنوي مركب
الاتصالات عبر الأقمار الصناعية 68.7 مليون دولار 9.1% معدل نمو سنوي مركب

استكشف فرص الترخيص المحتملة في المجالات التكنولوجية الناشئة

حققت شركة Energous 3.2 مليون دولار أمريكي من تراخيص التكنولوجيا في عام 2022. وتحتوي محفظة براءات الاختراع الحالية على 126 براءة اختراع للشحن اللاسلكي.

  • شحن أجهزة إنترنت الأشياء: إيرادات الترخيص المحتملة 17.5 مليون دولار
  • الطاقة اللاسلكية للأجهزة الطبية: إمكانات السوق المقدرة بـ 22.9 مليون دولار

تطوير حلول الشحن اللاسلكي لأنظمة تخزين الطاقة المتجددة

وصل استثمار الشحن اللاسلكي في قطاع الطاقة المتجددة إلى 6.8 مليون دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل سوق الشحن اللاسلكي العالمي للطاقة المتجددة إلى 412 مليون دولار بحلول عام 2026.

نوع تخزين الطاقة التوافق مع الشحن اللاسلكي إمكانات السوق
أنظمة البطاريات الشمسية متوافق بنسبة 78% 156.3 مليون دولار
تخزين طاقة الرياح متوافق بنسبة 62% 98.7 مليون دولار

فكر في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لشركات التكنولوجيا التكميلية

الاحتياطي النقدي القوي لعمليات الاستحواذ المحتملة: 24.6 مليون دولار اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022.

  • معايير الاستحواذ المستهدفة:
    • شركات تكنولوجيا الطاقة اللاسلكية
    • شركات تصميم أشباه الموصلات
    • متخصصون في نقل طاقة الترددات اللاسلكية

بحث تطبيقات الطاقة اللاسلكية المحتملة في البنية التحتية للمدينة الذكية

يقدر سوق الطاقة اللاسلكية للمدن الذكية بـ 1.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وخصصت شركة Energous 4.5 مليون دولار أمريكي لأبحاث البنية التحتية الذكية في عام 2022.

قطاع البنية التحتية إمكانات الطاقة اللاسلكية جاهزية التنفيذ
وسائل النقل العام 345 مليون دولار متوسط
شبكات الاستشعار الحضرية 276 مليون دولار عالية

Energous Corporation (WATT) - Ansoff Matrix: Market Penetration

You're looking at how Energous Corporation (WATT) can drive more sales from the customers it already has. This is about deepening relationships in existing markets, which is generally the lowest-risk path for growth.

Increase WattUp transmitter sales to existing Tier-1 customers.

The focus here is clearly on scaling existing major wins. Shipments in Q3 2025 were generated by sales to at least two Fortune 10 customers. One of these key relationships involves a Fortune 10 multinational retailer accelerating an infrastructure modernization project, planning to deploy PowerBridge PRO transmitters in more than 4,700 locations nationwide. Since the start of that project, over 4,000 units have been shipped. This existing customer base is the engine for current revenue acceleration.

The financial results show this strategy is gaining traction:

Period Ended Revenue (Approx.) Year-over-Year Growth Quarter-over-Quarter Growth
Q1 2025 (Mar 31) $0.3 million 436% N/A
Q2 2025 (Jun 30) Exceeding $900,000 Nearly 21 times vs Q2 2024 184% vs Q1 2025
Q3 2025 (Sep 30) $1.3 million 453% 30%

The Q3 2025 revenue of approximately $1.3 million was the highest quarterly revenue for Energous Corporation (WATT) since 2015. This sequential growth of 30% from Q2 2025 suggests success in pushing more volume through current channels.

Drive adoption of reference designs to achieve 15% higher volume in current verticals.

While the specific target of a 15% higher volume from reference design adoption isn't explicitly quantified in recent disclosures, the overall revenue trajectory supports increased product movement. The company has been focused on operational efficiency, achieving annualized cost savings of approximately $7.3 million, which helps support the margin profile as volume increases. The gross margin in Q3 2025 reached 36%, up from a gross loss in the prior year period, showing that higher volume manufacturing is improving unit economics.

Offer bundled solutions to lower the per-unit cost for high-volume consumer electronics.

The business model centers on an end-to-end wireless power solution, which inherently involves bundling transmitters, receivers, and cloud platform access. The company is pioneering scalable, over-the-air wireless power networks that enable visibility, control, and intelligent business automation. This integrated approach is key to driving adoption in high-volume segments like asset and inventory tracking for retail sensors and electronic shelf labels.

Expand sales team focus on securing repeat orders from current industrial partners.

Securing repeat business is evidenced by the growing order backlog. As of October 10, 2025, the confirmed order backlog stood at approximately $4.2 million. This backlog is explicitly driven by the first phases of major enterprise deployments, which implies a strong foundation for repeat orders as those initial phases convert to full-scale rollouts. The company is transforming from a technology pioneer into a scalable solutions provider, which relies on these large, recurring enterprise commitments.

Launch targeted digital campaigns to increase end-user awareness of WattUp-enabled devices.

Market reach is being strengthened through partnerships that generate qualified leads. The strategic AWS partnership is driving accelerated market reach, resulting in three active Proofs of Concept (PoCs), including engagements with multiple Fortune 500 companies. This partnership-driven approach acts as a highly targeted form of market development that feeds directly into existing customer verticals.

  • Year-to-date revenue through September 30, 2025, was approximately $2.6 million.
  • The Q3 2025 GAAP loss from operations was expected to be in the range of $2.1 million to $2.3 million.
  • The Q3 2025 net loss showed a 38% improvement versus the net loss in Q3 2024.
  • The company secured $13.8 million in net proceeds from an ATM offering in Q1 2025 to fund growth initiatives.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Energous Corporation (WATT) - Ansoff Matrix: Market Development

You're looking at the hard numbers for Energous Corporation (WATT) as they push into new markets based on their existing technology.

The third quarter of 2025 showed tangible revenue acceleration. Quarterly revenue reached approximately $1.3M, marking a 453% increase year-over-year from $0.2M in the third quarter of 2024. This was the third consecutive quarter of growth, with year-to-date revenue through September 30, 2025, hitting approximately $2.6M, which is over three times the revenue for the entire fiscal year of 2024 ($768.0k). The gross margin for Q3 2025 stood at 36%.

Financial Metric (Q3 2025) Amount/Value Comparison
Quarterly Revenue $1.272M +30% Quarter-over-Quarter
Year-over-Year Revenue Growth 453% From $0.2M in Q3 2024
YTD Revenue (through Sep 30, 2025) $2.6M Over 3x Full Year 2024 Revenue ($768.0k)
Gross Margin 36% Up from 35% in Q2 2025
GAAP Net Loss $(2.113)M Lowest in over a decade
Confirmed Backlog ~$4.1M Expected to ship within 12 months

The path for Market Development is clear, focusing on geographic expansion and new vertical segments where the technology can be deployed at scale.

  • Target new geographic regions, starting with EU regulatory approval for WattUp technology, which was completed as of December 31, 2024, for PowerBridge technology in Europe.
  • Enter the medical device market for continuous, contact-free charging of sensors; the company launched the e-Sense Tag and e-Compass in Q2 2025 for IoT applications.
  • Partner with major logistics firms to integrate WattUp into warehouse asset tracking, evidenced by a deployment with a Fortune 10 retailer across approximately 4,700 U.S. locations.
  • License technology to automotive suppliers for in-cabin sensor power solutions; the company has 236 U.S. patents for its WattUp wireless charging technology.
  • Focus sales efforts on smart city infrastructure for low-power sensor networks; the company has active Proof of Concepts (PoCs) via an Amazon Web Services (AWS) partnership.

For the logistics deployment with the Fortune 10 retailer, over 4,000 PowerBridge Pro units have been shipped since 2024, with plans to equip over 500 stores and multiple grocery distribution centers by the end of fiscal year 2025. This deployment aims for up to 99 percent visibility of tracked assets.

The company raised net proceeds of $13.4M under its at-the-market offering program in the first two months of 2025, increasing capacity to up to $80M of additional shares if needed.

Energous Corporation (WATT) - Ansoff Matrix: Product Development

You're looking at the next generation of Energous Corporation (WATT) offerings, moving beyond the current market penetration strategy. Product development here means taking the core RF-based wireless power technology and pushing its limits on power, size, and integration. This is where the R&D spend, which was part of the $1.2 million in GAAP Research and Development expenses for the first quarter of 2025, starts to yield tangible, higher-value products.

Here's a quick look at the financial momentum supporting this development, based on the latest available figures:

Metric Value (As of Q3 2025 Preliminary) Context
Q3 2025 Revenue $1.3 million Highest quarterly revenue since 2015
YTD 2025 Revenue (9 months) $2.6 million Up 237% over full-year 2024 revenue
Order Backlog $4.2 million Indicating future revenue pipeline
Q3 2025 Gross Margin 36% Gross Profit of $0.5 million
Capital Raised (Q1 2025) $13.8 million (net proceeds) Funding growth initiatives
Annualized Cost Savings Approx. $7.3 million From 2024/early 2025 measures

Develop a higher-power transmitter to charge larger devices like laptops or tablets.

The path to charging larger devices relies on scaling the existing transmitter technology. You already have the foundation with the WattUp PowerBridge transmitter systems, which saw revenue surge by 483% year-over-year in Q1 2025. The technology roadmap includes achieving higher power levels; for instance, the company secured U.S. FCC Part 18 authorization for 15 watts of conducted wireless power transfer for the WattUp PowerBridge. Furthermore, the Power Amplifier (PA) portfolio spans from 1 to 10 watts for the WattUp PowerHub architecture, which is a complementary design to the beamforming technology focused on higher power and longer distances. The 2W PowerBridge transmitter itself can deliver up to 8W Effective Isotropic Radiated Power (EIRP).

Introduce a smaller, lower-cost receiver chip for disposable or low-margin IoT sensors.

This focuses on driving down the Bill of Material (BOM) cost for high-volume deployments, which is critical for the ambient IoT sector. The introduction of the e-Sense tag is a concrete example of this focus; this battery-free sensor features a compact 4x5 cm form factor. The goal is to enable a new class of connected devices that are smaller and lower-cost than traditional battery-powered sensors. The technology is designed to offer cost savings benefits compared to conventional battery-powered alternatives.

Integrate advanced security and encryption features into the WattUp platform.

While specific security feature dollar amounts aren't public, the commitment to a robust, globally compliant platform is evident in the intellectual property and regulatory footprint. Energous Corporation holds over 200 patents related to its technology. This platform has received global regulatory approvals, making it approved for shipping in 112 countries, including the European Union, Japan, and North America. This broad compliance suggests deep integration of necessary security protocols to meet diverse international standards.

Create a proprietary power management software suite for enterprise clients.

The product development extends beyond silicon to the software layer, creating an end-to-end platform. The launch of the e-Sense tag is paired with Energous's cloud-based monitoring software, forming a complete ambient IoT platform. This integrated system enables uninterrupted, real-time visibility across supply chains. The commercial traction supporting this software investment is visible in the order backlog, which stood at approximately $4.2 million as of Q3 2025, with shipments tied to Fortune 10 deployments expected later in the year.

Design a multi-frequency transmitter to comply with diverse global standards simultaneously.

Flexibility in frequency is key for global deployment. The core WattUp solution is based on 900MHz technology. The company's ability to deploy globally is supported by securing certifications across multiple regions, as evidenced by approvals in Australia and New Zealand for 1W PowerBridge transmitters, in addition to prior certifications in China, the United States, Canada, Europe, and India. This global reach, covering 112 countries, suggests the underlying architecture is designed to handle the necessary frequency variations for worldwide compliance, defintely.

  • The company secured $22.7 million in capital in Q3 2025 to support growth initiatives and technology innovation.
  • Operating expenses were reduced by 44% year-over-year in Q1 2025, totaling $3.7 million.
  • The company has expanded partnerships with major Fortune 10 and Fortune 100 companies.
  • The company expanded its intellectual property portfolio with five new U.S. patents in Q3 2025.

Energous Corporation (WATT) - Ansoff Matrix: Diversification

You're looking at how Energous Corporation (WATT) might expand beyond its current focus, which is powering the over-the-air wireless power network for ambient IoT devices. The financial performance in 2025 shows significant top-line acceleration, which is the fuel for any new venture.

Launch a subscription-based 'Power-as-a-Service' model for public spaces and offices.

While specific subscription revenue figures for 2025 aren't public, the overall revenue trajectory supports a shift to recurring models. Energous Corporation reported preliminary Q3 2025 revenue of approximately $1.3 million, marking its third consecutive quarter of growth and the highest quarterly revenue since 2015. This compares to Q3 2024 revenue of approximately $0.2 million, representing a 453% year-over-year increase. The confirmed order backlog as of November 11, 2025, stood at approximately $4.1 million, which is expected to ship within 12 months. This backlog suggests a strong pipeline that could be converted into service contracts.

Acquire a small firm specializing in battery technology to offer hybrid power solutions.

The capital raised in 2025 provides a war chest for potential mergers and acquisitions. Strategically, Energous Corporation raised $22.7 million in capital through Q3 2025 to support growth initiatives. In the first half of the year alone, the company raised approximately $15.8 million, net, through its at-the-market offering program. The company also retired its high-interest debt, eliminating a significant burden from its balance sheet.

Develop a proprietary energy harvesting solution independent of the WattUp transmitter.

Innovation continues, bolstering the technology base for any new product development. Energous Corporation expanded its intellectual property portfolio with five new U.S. patents by Q3 2025. This follows the introduction of new products, enhancing the wireless power platform for IoT applications. For instance, in the first six months of 2025, the company was granted four new U.S. patents. The company also introduced the battery-free e-Sense tag, establishing an end-to-end wireless power platform.

Enter the renewable energy sector by integrating wireless power into solar panel monitoring.

The company's operational efficiency improvements suggest better resource allocation for new sector entry. Operating expenses were reduced by 24% year-over-year in Q3 2025. The GAAP net loss for Q3 2025 narrowed to a loss of $(2.113) million, which was the lowest in over a decade. This compares to an estimated net loss of approximately $3 million for Q2 2025.

Create a direct-to-consumer product line, such as a smart home charging hub.

The gross margin performance shows increasing efficiency in product delivery, which is key for a consumer line. The gross margin improved to 36% in Q3 2025. This is up from 35% in Q2 2025, with a gross profit of $0.5 million in Q3 2025. For comparison, in Q1 2025, the company achieved a gross profit for the first time that quarter, amounting to approximately $0.1 million.

Here's a quick look at the 2025 financial momentum supporting these strategic options:

Metric Q1 2025 (Ended Mar 31) Q2 2025 (Ended Jun 30) Q3 2025 (Ended Sep 30)
Revenue $0.3 million In excess of $900,000 $1.3 million
Revenue Growth (YoY) 436% Nearly 21 times Q2 2024 453%
Gross Margin N/A (Gross Profit $0.1 million) N/A 36%
Net Loss (GAAP/Operating) Approximately $3.4 million (Net Loss) Approximately $3 million (Estimated Net Loss) $(2.113) million (GAAP Net Loss)
Capital Raised (YTD) $13.8 million (Q1 ATM) Total YTD $15.8 million (First Half) Total YTD $22.7 million

The year-to-date revenue through September 30, 2025, reached approximately $2.6 million. This figure represents a 237% increase over the full-year 2024 revenue.

The company's focus on operational discipline is clear in the expense management. Operating expenses fell to $2.649 million in Q3 2025, a 24% reduction year-over-year. In Q1 2025, operating expenses were reduced by 44% year over year.

The progress in profitability is also visible through loss reduction metrics:

  • Q3 2025 non-GAAP net loss improved by 38% year-over-year.
  • Q2 2025 net loss improvement was 30% compared to the prior year quarter.
  • Q1 2025 saw an 89.2% improvement in earnings per share (EPS), reducing losses to a loss of $0.12 per share from a loss of $1.11 per share in Q1 2024.

The order backlog provides near-term revenue visibility for current product lines, which can fund diversification efforts.

  • Order backlog as of October 10, 2025: approximately $4.2 million.
  • Order backlog as of July 28, 2025: approximately $4 million, expected to ship in 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.